Доброго дня.
ООО на ОСНО.
Декларация по НДС за 4 квартал 2017г сдана. Налог был перечислен в полном объеме., а не делился на 3 части.
Сейчас подаем уточненку. Доплата налога в ИФНС 20 рублей.
Подскажите, нужно ли начислять пени на эти 20 руб.? ведь срок уплаты еще не прошел.... (имеется ввиду, если бы мы перечисляли тремя равными платежами)
Спасибо.